成都市国有资产监督管理委员会成都市市属国有企业出资人专项审计公开招标中标公告

四川 - 成都 中标结果 2024-06-21
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公告详情

一、项目编号:N*1

二、项目名称: (略) 属国有企业出资人专项审计

三、采购结果

合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
四川中振会计 (略) (略) 高新区天益街38号理想中心4栋1003号 506,400.00元

合同包2:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) (略) 渝北区财富大道一号财富金融中心FFC39层 485,400.00元

合同包3:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
四川中力 (略) (略) 涪城区长虹大道北段75号 314,000.00元

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

服务类(四川中振会计 (略) )

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
C* 审计服务 资产管理审计服务 (略) 属国有企业出资人专项审计采购包1 完全响应招标文件要求 自签订合同之日起4个月内完成本项目的全部服务工作(特殊情况下,经采购人同意,可适当延长审计服务时间)。本项目实际参与服务时间不得超出审计服务要求的审计服务时间。关于审计报告、审计复核报告和有关分析报告:投标人须对审计报告、审计复核报告和有关分析报告的客观性、独立性、真实性负责。 完全响应招标文件要求

合同包2(合同包二):

服务类(重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙))

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
C* 审计服务 涉诉合同审计服务 我公司完全响应招标文件关于“服务范围”的相关要求。 我公司完全响应招标文件关于“服务要求”的相关要求。 自合同签订之日起120日。(自签订合同之日起4个月内完成本项目的全部服务工作(特殊情况下,经采购人同意,可适当延长审计服务时间)。本项目实际参与服务时间不得超出审计服务要求的审计服务时间。关于审计报告、审计复核报告和有关分析报告:投标人须对审计报告、审计复核报告和有关分析报告的客观性、独立性、真实性负责。) 我公司完全响应招标文件关于“服务标准”的相关要求。

合同包3(合同包三):

服务类(四川中力 (略) )

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
C* 审计服务 涉诉合同审计服务 **日至**日期间产生的涉诉合同。 采购包3: 标的名称:涉诉合同审计服务 参数性质 序号 技术参数与性能指标 ★ 1 (一)具体工作内容 投标人负责按照采购人 (略) 属国有企业与本次专项审计项目相关的基本情况,协助02包投标人制定审计工作方案,拟定审计报告和分析报告模板,根据审计工作方案开展现场审计工作、出具审计报告、审计复核报告、分析报告及其他与专项审计相关事项。 (二)审计项目内容 (略) 属国有企业产生的涉诉合同,重点关注合同的订立、履行、变更、转让、终止、诉讼以及合同管理相关内控制度等情况。 (三)审计对象及复审对象 审 (略) 属直管企业及其下属企业中抽取的21户样本企业(必要时可延伸至相关企业进行审计);复审对象为采购方从01包中抽取的1户样本企业。 (四)审计期间 **日至**日期间产生的涉诉合同。 (五)成果要求 1、投标人参与相应审计工作后出具符合现行法律法规、行业标准及经采购人认可合格的专项审计报告:包括对21户样本涉诉合同 (略) 属一级管理企业为单位汇总分别出具审计报告、对21户样本企业涉诉合同管理情况出具汇总分析报告,以及对复审的1户样本企业出具审计复核报告,协助02包投标人对40户样本企业涉诉合同管理情况出具审计汇总报告、汇总分析报告。采购人认为投标人提交的专项审计报告、审计复核报告及有关分析报告不符合要求的或者缺少内容的,投标人应按采购人要求修改完善。 2、投标人通过审计,对企业涉诉合同管理情况的下列方面发表审计意见,包括但不限于: (1)重点关注合同订立、履行、变更、转让、终止及诉讼等环节,审查合同是否主体清晰、标的明确、要素齐全,合同内容与审批结果是否一致,是否存在无效、虚假、让利等合同;合同的变更、转让和终止是否理由充分、程序合规、影响可控,合同履行是否有效管控和专业应对;合同双方是否履约尽责,是否存在合同款项应收未收、超额支付等损害国有企业利益的行为;违约责任是否追究;诉讼判决是否被执行,是否对损失进行责任认定与追究;合同管理相关内控制度是否建立健全等情况。 (2)核查企业有关人员在涉诉合同管理过程相关工作中是否存在重大经营违规行为和经营决策失误,是否存在未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果,依据有关规定对资产预计损失金额及影响进行初步认定; (3)核查企业有关人员在涉诉合同管理过程相关工作中是否存在失职渎职、权力寻租、利益输送、侵吞国有资产等问题,深挖细查问题背后的违纪违法行为和线索。 3、投标人通过对审计报告深入分析,进一步对审计中发现的体制障碍、机制缺陷、重大管理漏洞或风险隐患、重大资产损失等分析原因,提出解决的意见建议,协助02包投标人形成汇总分析报告。 4、投标人的成果交付要求:纸质文档2份,电子文档1份。 自合同签订之日起120日 履约验收内容和标准: 5.1技术履约内容及标准:按照本项目采购文件中”服务要求”及中标人投标文件进行验收; 5.2商务履约内容及标准:按照本项目采购文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。 5.3按照采购文件以及中标人的投标文件进行验收。 6、其他验收事项: 其他验收事项严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求执行。 【注:因一体化固化原因,“2.6.5履约验收方案"与”3.3.3考核(验收)标准和方法“应一致,且以此处为准。

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

杨维维(采购人代表)、陈萍、谭企华、唐宁川、李萍

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

按照招标文件要求以及成本加合理利润原则,由中标人在领取中标通知书前向代理机构交纳中标服务费。

代理服务费金额:

合同包1: 0.7596万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包2: 0.7281万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包3: 0.471万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

项目采购过程中需 (略) 政府采购一体化平台,登录方式及地址:通过四川政府采购网(www.ccgp-http://**)首页供应商用户登录,供应商应当按照以下要求进行系统操作。

(一)供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南,并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前,应当按照要求完成供应商注册和信息完善,加入采购一体化平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台( (略) )数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。

(三)供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。

(四)采购一体化平台技术支持:

在线客服:通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话:*

CA及签章服务:通过四川政府采购网-办事指南进行查询

一、本项目情况:
1、采购计划备案编号:*27558[2024]01834
2、最高限价:采购包1:671,958.00元;采购包2:622,400.00元;采购包3:588,000.00元。
3、采购品目编号和名称:C*审计服务
二、监督管理部门: (略) 财政局,联系电话:028-*,联系地址: (略) 锦城大道366号。
三、本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。

供应商严禁提供虚假承诺,如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。

01包-03包服务时间要求【注:因一体化固化原因,服务期限以此为准。】:自签订合同之日起4个月内完成本项目的全部服务工作(特殊情况下,经采购人同意,可适当延长审计服务时间)。本项目实际参与服务时间不得超出审计服务要求的审计服务时间。关于审计报告、审计复核报告和有关分析报告:投标人须对审计报告、审计复核报告和有关分析报告的客观性、独立性、真实性负责。

合同包1(合同包一):服务范围:审 (略) 属直管企业及其下属企业中抽取的22户样本企业(必要时可延伸至相关企业进行审计);复审对象为采购方从02包中抽取的1户样本企业。服务要求:投标人负责按照采购人 (略) 属国有企业与本次专项审计项目相关基本情况,制定审计工作方案,拟定审计报告和分析报告模板,开展现场审计工作,出具审计报告、审计复核报告、分析报告及完成其他与专项审计相关事项等。服务标准:投标人通过对审计报告深入分析,进一步对审计中发现的体制障碍、机制缺陷、重大管理漏洞或风险隐患、重大资产损失等分析原因,提出解决的意见建议,形成汇总分析报告等。

合同包2(合同包一):服务范围:审 (略) 属直管企业及其下属企业中抽取的19户样本企业(必要时可延伸至相关企业进行审计);复审对象为采购方从03包中抽取的1户样本企业。服务要求:投标人负责按照采购人 (略) 属国有企业与本次专项审计项目相关的基本情况,制定审计工作方案,拟定审计报告和分析报告模板,开展现场审计工作,出具审计报告、审计复核报告、分析报告及其他与专项审计相关事项等。服务标准:投标人通过对审计报告深入分析,进一步对审计中发现的重大管理漏洞或风险隐患、重大资产损失等分析原因,提出解决的意见建议,形成汇总分析报告等。

注:以01包到03包的顺序依次进行评标,按照兼投不兼中的原则,在推荐02包的中标候选人时,该包的中标候选人中不再包括01包的第一中标候选人,同理依次类推,后一包的中标候选人中不再包括上一包的第一中标候选人。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称: (略) 国有资产监督管理委员会

地址: (略) 高新区锦悦西路2号

联系方式:宁老师 028-*

2.采购代理机构信息

名称:四川 (略)

地址:中国(四川)自由贸易 (略) 高新区天府四街66号2栋22层1号

联系方式:李紫薇-文星-王宇*、*

3.项目联系方式

项目联系人:李紫薇-文星-王宇

电话:*、*

四川 (略)

**日


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