2024年度涟水县建筑工程管理服务中心单位预算公开

江苏 - 淮安 招标公告 2024-03-28
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2024 年度 涟水县建筑工程管理服务中心 单位预算公开

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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 4 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行建设部、省、市、县各级政府和业务主管部门

关于建筑业的方针、政策和法规;研究制订全县建筑业发展战

略、中长期规划和政策措施,并具体组织实施;研究起草建筑

业的地方性规章。

2、指导全县建筑业体制改革和企业转换经营机制,建立现

代企业制度并负责管理好县直属建筑、安装企业;负责全县建

筑施工企业,建筑工程项目发包人、承包人、中介机构、建筑

构配件、商品混凝土生产企业的资质管理。

3、负责本县建筑企业外出施工和外地企业来涟施工管理,

管理全县建筑行业驻外办事机构。

4、负 (略) 场管理和行政执法, (略) 场秩序;负

责建筑工程项目报建、工程建设招投标管理、审查和签证施工

合同,发放施工许可证和工程设施使用许可证。

5、负责建筑工程质量监督、管理和安全管理;负责组织国

家、省、市优质工程评选和申报工作;研究制订建筑业的科技

发展、技术进步规划,组织协调科技成果转化,推广、指导和

管理重大技术引进工作。

6、负责指导、帮助、协调企业开 (略) 场,发展外

地经济技术交流,工程承包和劳务合作。

7、组织实施建筑专业技术人员和管理人员的继续教育、岗

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位培训和技术工人的劳务资格培训;负责项目经理的岗位培

训。

8、负责建筑工程专项治理方面涉及建设部门的所有事务。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室,企业管

理股,质量安全股(市场管理股),市场管理股,外出施工管理股,

财务审计股。本单位无下属单位。

三、4 2024 年度单位主要工作任务及目标

一、要进一步加快行业转型发展。针对装配式建筑认知认

同、技术工艺、建造成本、政策扶持等方面存在的不足,开展

多种形式学习培训与调研活动,着力提升业务水平,理清工作

思路。 (略) 关于加快推进建筑产业现代化建设的相关文件

精神,加强与相关部门协调配合,推动有关部门在源头上开展

服务,如项目规划、土地出让等方面加大政策引导,全力推动

装配式建筑加快发展。

二、要 (略) 场开拓力度。大力实施“走出去”发

展战略。积极引导一、二级企业发挥自身优势, (略)

场的同时,注 (略) 场。骨干企业要解放思想、创新思

路,高目标定位,高起点谋划,用足各种资源要素,加强与央

企、国企合作联营,优势互补,抱团出海,奋力开辟国内外建

筑市场,不 (略) 场占有率,增强全县建筑业发展总量。

三、要进一步抓好建筑人才教育培训。持续开展人员素质

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提升各项工作,包括“三类人员继续教育培训”“新形势新模

式下的行业引领培训”“智慧建设系列培训”“人力资源管理

提升培训”等,打造一支满足现代建筑业发展需要的人才队

*。进一步推进产教融合工作,注重 (略) 校联合办

班、定向培养合作等相关工作,同时,组织召开招聘会,加大

人才引育力度,加强建筑人才队*建设。

四、要进一步优化服务企业工作。在建筑业资质改革和换

证工作中,立足当好服务企业的“店小二”,坚持问题导向、

需求导向,积极为企业提供“一对一”“面对面”个性化服

务。持续开展困难企业帮扶工作,联动相关部门,研判风险,

帮助企业焕发新生。帮助企业做好资质提升、政策扶持等工

作,助力企业发展。

五、要进一步推动企业落实安全生产的主体责任。在全行

业深入开展以安全生产法律法规为依据,以做细完善全员安全

生产责任制、做实安全风险分级管控、做严落实安全生产长效

机制为抓手,不断规范企业落实安全生产责任、管理、投入、

培训、应急救援等五项制度,切实提升企业安全风险管控、安

全隐患排查治理、危险作业安全管理、机械设备管理、安全生

产标准化管理等五个能力。

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第二部分

4 2024 年度

涟水县建筑工程管理服务中心

单位预算表

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公开 01 表

收支总表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 224.61 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出

四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出

五、事业收入 五、教育支出

六、事业单位经营收入 六、科学技术支出

七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出

九、其他收入 九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 207.77

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 16.84

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计 224.61 本年支出合计 224.61

上年结转结余 年终结转结余

收入总计 224.61 支出总计 224.61

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公开 02 表

收入总表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

本年收入 上年结转结余

单位 代

单位 名称 合计

小计

一般公共预

政府性基

金预算

国有资

本经营

预算

财政专户管

理资金

事业

收入

事业单位

经营收入

上级补

助收入

附属单

位上缴

收入

其他

收入

小计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资

本经营

预算

财政专户

管理资金

单位

资金

合计 224.61 224.61 224.61

*

涟水县建筑工程管理服务

中心

224.61 224.61 224.61

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公开 03 表

支出总表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补

助支出

合计 224.61 224.61

212 城乡社区支出 207.77 207.77

21201 城乡社区管理事务 207.77 207.77

* 工程建设管理 207.77 207.77

221 住房保障支出 16.84 16.84

22102 住房改革支出 16.84 16.84

* 住房公积金 16.84 16.84

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公开 04 表

财政拨款收支总表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 224.61 一、本年支出 224.61

(一)一般公共预算拨款 224.61 (一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出

二、上年结转 (四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出 207.77

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

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(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出 16.84

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计 224.61 支出总计 224.61

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公开 05 表

财政拨款支出表(功能科目)

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

基本支出

科目编码 科目名称 合计

小计 人员经费 公用经费

项目支出

合计 224.61 224.61 216.51 8.10

212 城乡社区支出 207.77 207.77 199.67 8.10

21201 城乡社区管理事务 207.77 207.77 199.67 8.10

* 工程建设管理 207.77 207.77 199.67 8.10

221 住房保障支出 16.84 16.84 16.84

22102 住房改革支出 16.84 16.84 16.84

* 住房公积金 16.84 16.84 16.84

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公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 224.61 216.51 8.10

301 工资福利支出 185.78 185.78

30101 基本工资 57.56 57.56

30102 津贴补贴 36.15 36.15

30107 绩效工资 41.81 41.81

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.90 15.90

30109 职业年金缴费 7.95 7.95

30110 职工基本医疗保险缴费 7.95 7.95

30112 其他社会保障缴费 1.59 1.59

30113 住房公积金 16.84 16.84

30199 其他工资福利支出 0.03 0.03

302 商品和服务支出 8.10 8.10

30201 办公费 2.00 2.00

30207 邮电费 0.80 0.80

30211 差旅费 1.50 1.50

30228 工会经费 2.16 2.16

30229 福利费 1.64 1.64

303 对个人和家庭的补助 30.73 30.73

30302 退休费 30.73 30.73

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公开 07 表

一般公共预算支出表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

基本支出

科目编码 科目名称 合计

小计 人员经费 公用经费

项目支出

合计 224.61 224.61 216.51 8.10

212 城乡社区支出 207.77 207.77 199.67 8.10

21201 城乡社区管理事务 207.77 207.77 199.67 8.10

* 工程建设管理 207.77 207.77 199.67 8.10

221 住房保障支出 16.84 16.84 16.84

22102 住房改革支出 16.84 16.84 16.84

* 住房公积金 16.84 16.84 16.84

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公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 224.61 216.51 8.10

301 工资福利支出 185.78 185.78

30101 基本工资 57.56 57.56

30102 津贴补贴 36.15 36.15

30107 绩效工资 41.81 41.81

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.90 15.90

30109 职业年金缴费 7.95 7.95

30110 职工基本医疗保险缴费 7.95 7.95

30112 其他社会保障缴费 1.59 1.59

30113 住房公积金 16.84 16.84

30199 其他工资福利支出 0.03 0.03

302 商品和服务支出 8.10 8.10

30201 办公费 2.00 2.00

30207 邮电费 0.80 0.80

30211 差旅费 1.50 1.50

30228 工会经费 2.16 2.16

30229 福利费 1.64 1.64

303 对个人和家庭的补助 30.73 30.73

30302 退休费 30.73 30.73

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公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

公务用车购置及运行维护费

“三公”经费合计 因公出国(境)费

小计 公务用车购置费

公务用车运行维

护费

公务接待费 会议费 培训费

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本单位无一般公共预算 “ 三公 ” 经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

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公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

本年政府性基金预算支出

科目编码 科目名称

合计 基本支出 项目支出

合计

注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

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公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

项 目

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出合计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

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公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

科目编码 科目名称

机关运行经费支出

合计

注: 1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支

出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及

其他费用等。

“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支

出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及

其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

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公开 13 表

政府采购支出表

单位:涟水县建筑工程管理服务中心 单位:万元

资金来源

采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共

预算资金

政府性基金其他资金

上年结转和

结余资金

总计

合计

注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。

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第三部分 4 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度收入、支出预算总计

224.61 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 3.91 万元,减少

1.71%。其中:

(一)收入预算总计 1 224.61 万元。包括:

1.本年收入合计 224.61 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 224.61 万元,与上年相比减少

3.91 万元,减少 1.71%。主要原因是人员减少,人员经费下降。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相

同。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入 0 万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入 0 万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计 1 224.61 万元。包括:

1.本年支出合计 224.61 万元。

(1)城乡社区支出(类)支出 207.77 万元,主要用于人员经

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费及办公经费。与上年相比减少 3.87 万元,减少 1.83%。主要原因

是人员减少,人员经费下降。

(2)住房保障支出(类)支出 16.84 万元,主要用于职工住

房公积金缴纳。与上年相比减少 0.04 万元,减少 0.24%。主要原因

是人员减少。

2.年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年收入预算合计 224.61 万

元,包括本年收入 224.61 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 224.61 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

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上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年支出预算合计 224.61 万

元,其中:

基本支出 224.61 万元,占 100%;

项目支出 0 万元,占 0%;

事业单位经营支出 0 万元,占 0%;

上缴上级支出 0 万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预

算 224.61 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 3.91 万

元,减少 1.71%。主要原因是人员减少,人员经费下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年财政拨款预算支出

224.61 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支

出减少 3.91 万元,减少 1.71%。主要原因是人员减少,人员经费下

降。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出 207.77 万

元,与上年相比减少 3.87 万元,减少 1.83%。主要原因是人员减

少,人员经费下降。

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(二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 16.84 万元,与上

年相比减少 0.04 万元,减少 0.24%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预

算 224.61 万元,其中:

(一)人员经费 216.51 万元。主要包括:基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费。

(二)公用经费 8.1 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款

支出预算 224.61 万元,与上年相比减少 3.91 万元,减少 1.71%。

主要原因是人员减少,人员经费下降。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算 224.61 万元,其中:

(一)人员经费 216.51 万元。主要包括:基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费。

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(二)公用经费 8.1 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算 “ 三公 ”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费支出预算 0 万元,与上年预算数相同。其中,因

公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置

及运行维护费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出

0 万元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年预算数相

同。

3.公务接待费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安

排的会议费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安

排的培训费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年政府性基金支出预算支

出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度单位预算公开

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涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出

0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,与

上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支

出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台

(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资

金 224.61 万元;本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政

性资金合计 0 万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费

项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

涟水县建筑工程管理服务中心 2024 年度单位预算公开

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二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益

等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、 “ 三公 ” 经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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八、城乡社区支出( ( 类) ) 城乡社区管理事务( ( 款) ) 工程建设管理

( ( 项) ) :反 (略) 场运行、 (略) 场法规、实施建筑工程

质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

九、住房保障支出( ( 类) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公积金( ( 项) ) :

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




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