梧州市龙湖镇卫生院2024年单位预算公开表 时间:2024-03-28 14:58 来源:未知 浏览: 次 单位收支总体情况表 单位:元 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 一、一般公共预算拨款 | 3,* | 一、一般公共服务支出 | | ( 一)上级补助 | | 二、外交支出 | | (二)本级 | 3,* | 三、 国防支出 | | (三)一般债券 | | 四、公共安全支出 | | 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | ( 一)上级补助 | | 六、科学技术支出 | | (二)本级 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | (三)专项债券 | | 八、社会保障和就业支出 | * | 三、 国有资本经营预算拨款 | | 九、卫生健康支出 | 5,* | ( 一)上级补助 | | 十、节能环保支出 | | (二)本级 | | 十一、城乡社区支出 | | 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、农林水支出 | | 五、事业收入 | 1,* | 十三、交通运输支出 | | 六、事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 七、上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | | 八、附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | | 九、其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | | | | 十九、住房保障支出 | * | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 二十一、 国有资本经营预算支出 | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 二十三、其他支出 | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | 本 年 收 入 合 计 | 5,* | 本 年 支 出 合 计 | 5,* | 上年结转结余 | | 结转下年支出 | | 收 入 总 计 | 5,* | 支 出 总 计 | 5,* | 单位收入总体情况表 单位:元 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管理资 金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户管理 资金收入 | 单位资金 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 合计 | 5,* | 5,* | 3,* | | | | 1,* | | | | | | | * | (略) (略) | 5,* | 5,* | 3,* | | | | 1,* | | | | | | | 单位支出总体情况表 单位:元 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 其中: | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 合计 | 5,* | 3,* | 1,* | | | | | | | * | (略) (略) | 5,* | 3,* | 1,* | | | | 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | * | * | | | | | 210 | 03 | 02 | | (略) | 5,* | 3,* | 1,* | | | | 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | * | * | | | | | 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | * | * | | | | | 财政拨款收支总体情况表 单位:元 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 一、本年收入 | 3,* | 一、本年支出 | 3,* | ( 一)一般公共预算拨款 | 3,* | ( 一)一般公共服务支出 | | 1、上级补助 | | (二)外交支出 | | 2、本级 | 3,* | (三) 国防支出 | | 3、一般债券 | | (四)公共安全支出 | | (二)政府性基金预算拨款 | | (五)教育支出 | | 1、上级补助 | | (六)科学技术支出 | | 2、本级 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | | 3、专项债券 | | (八)社会保障和就业支出 | * | (三) 国有资本经营预算拨款 | | (九)卫生健康支出 | 3,* | 1、上级补助 | | (十)节能环保支出 | | 2、本级 | | (十一)城乡社区支出 | | 二、上年结转结余 | | (十二)农林水支出 | | ( 一)一般公共预算拨款 | | (十三)交通运输支出 | | (二)政府性基金预算拨款 | | (十四)资源勘探工业信息等支出 | | (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十五)商业服务业等支出 | | | | (十六)金融支出 | | | | (十七)援助其他地区支出 | | | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | (十九)住房保障支出 | * | | | (二十)粮油物资储备支出 | | | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | (二十二)灾害防治及应急管理支出 | | | | (二十三)其他支出 | | | | (二十四)债务还本支出 | | | | (二十五)债务付息支出 | | | | (二十六)债务发行费用支出 | | | | 二、结转下年支出 | | 收 入 总 计 | 3,* | 支 出 总 计 | 3,* | 一般公共预算支出情况表 单位:元 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 合计 | 3,* | 3,* | 3,* | * | | | | | * | (略) (略) | 3,* | 3,* | 3,* | * | | 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | * | * | * | | | 210 | 03 | 02 | | (略) | 3,* | 3,* | 3,* | * | | 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | * | * | * | | | 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | * | * | * | | | 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | | | 合计 | 3,* | 3,* | * | 301 | | 工资福利支出 | 3,* | 3,* | | 301 | 01 | 基本工资 | * | * | | 301 | 02 | 津贴补贴 | * | * | | 301 | 07 | 绩效工资 | * | * | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | * | * | | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | * | * | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | * | * | | 301 | 13 | 住房公积金 | * | * | | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,* | 2,* | | 302 | | 商品和服务支出 | * | | * | 302 | 01 | 办公费 | * | | * | 302 | 28 | 工会经费 | * | | * | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | * | | * | 303 | | 对个人和家庭的补助 | * | * | | 303 | 02 | 退休费 | * | * | | 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 单位:元 单位代码 | 单位名称 | 资金性质 | 总计 | “三公 ”经费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安 排 | 上级补助资金 安排 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | * * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 国有资本经营预算支出情况表 单位:元 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据。 年度预算项目绩效目标公开表 单位:元 单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 | ** | ** | ** | 1 | ** | * | (略) (略) | | 1,* | | * | (略) (略) | 专项公用经费-其他 | * | 购置更新办公设备及物品,保障机构的正常运转。 | * | (略) (略) | 专项公用经费- 日常运转 | * | 本项目经费主要为日常运转经费, 以保障单位人员高效办公,满足办公需求。 | * | (略) (略) | 编外人员支出-编外人员 | * | 保障编外卫生人员工资、社保权益正常发放,保障机构正常运转。 | * | (略) (略) | 其他专项支出(全额) | * | 本项目经费主要用 (略) 业务运营需要的专用材料、专用设备购置, (略) 业务 的正常开展。 | | | |